快手-W $01024.HK 于今日公布了2023財年的第一季度財報。公司管理層于北京時間5月22日19點00分召開財報電話會議。
(相關(guān)資料圖)
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關(guān)鍵數(shù)據(jù)如下:
快手總營收同比增長19.7%至252.2億元,超越市場一致預(yù)期的245億元。線上營銷服務(wù)、直播和其他服務(wù)(含電商)對收入的貢獻占比分別為51.8%、37.0%和11.2%。
快手實現(xiàn)上市后首次集團層面整體盈利,經(jīng)調(diào)整凈利潤達4200萬元。數(shù)據(jù)顯示,快手國內(nèi)業(yè)務(wù)已連續(xù)四季度實現(xiàn)經(jīng)營利潤,Q1海外經(jīng)營虧損環(huán)比收窄45.1%。
電商交易總額(GMV)同比增長28.4%至2248億元。月均入駐品牌數(shù)量同比提升約30%,品牌自播GMV同比提升約70%。電商月活躍買家數(shù)及客單價同比持續(xù)增長,月度下單頻次同比上升。
快手線上營銷服務(wù)(廣告)收入一季度同比增長15.1%達130.6億元,占總收入的51.8%,品牌廣告收入連續(xù)兩季度同比增長超20%。
快手應(yīng)用的用戶規(guī)模再創(chuàng)新高,平均DAU同比增長8.3%達3.74億,平均MAU同比增長9.4%達6.54億。截至Q1,互相關(guān)注用戶累計達到296億對,同比增長57.6%。
其他運營數(shù)據(jù)
公告稱,收入增加主要是由于線上營銷服務(wù)、直播及電商業(yè)務(wù)的增長。
廣告:其中,2023年第一季度,盡管相當(dāng)數(shù)量的廣告主仍對2023年宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇及消費趨勢持謹慎樂觀態(tài)度,集團的線上營銷服務(wù)收入主要受集團進一步提升數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,優(yōu)化產(chǎn)品能力及精細化行業(yè)管理策略所推動。2023年第一季度,集團平臺上的廣告主數(shù)量亦繼續(xù)同比及環(huán)比快速增長。
電商:2023年第一季度,集團繼續(xù)增強信任電商生態(tài)系統(tǒng),并執(zhí)行全域經(jīng)營策略。集團通過豐富商品供給,提高買賣雙方的匹配精準度,利用優(yōu)質(zhì)的主播資源和電商內(nèi)容,進一步滿足了用戶的需求,進而推動電商商品交易總額同比增長28.4%,達2248億元。
直播:2023年第一季度,直播收入同比增長18.8%至93億元,這得益于平均月付費用戶和月度付費用戶平均收入的同比增長。具體而言,平均月付費用戶同比增長6.4%至6010萬,而月度付費用戶平均收入呈兩位數(shù)同比增長。
集團注重用戶增長效率及質(zhì)量,2023年第一季度用戶獲取及留存成本環(huán)比和同比下降。這是集團精細化管理及技術(shù)手段,并優(yōu)化原生優(yōu)質(zhì)短視頻及直播內(nèi)容投放策略的結(jié)果。同時,集團通過提高具有更高生命周期價值的用戶比例進一步提升用戶獲取ROI。
集團針對不同用戶群體進行算法強化學(xué)習(xí)以優(yōu)化內(nèi)容供給,從而加強內(nèi)容供給與消費的良性循環(huán)。集團亦繼續(xù)增強平臺的社交屬性及社區(qū)活力,這是集團區(qū)別于競爭對手的關(guān)鍵因素。截至2023年第一季度末,快手應(yīng)用的互關(guān)用戶對數(shù)累計達到296億對,同比增長57.6%。
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